米国国際税務サービス

概要

近年の米国国際税務の改正により、税務の透明性が一層重視され、海外所得や資産の申告が遅れたり、誤りがあった場合には、重いペナルティが科される可能性があります。テクノロジーの進化により、物品の移動、通貨の交換、データの移転など、国際取引の機会は拡大しています。一方で、適切な会計処理とコンプライアンス体制が整っていなければ、こうした機会が税務リスクやペナルティにつながる可能性があります。

当社の税務専門家は、業界動向や最新の制度、先進的なツールを常に把握し、変化する国際報告基準への対応を支援します。専門知識を活かし、クロスボーダー取引への適切な対応、税務コンプライアンスの確保、グローバルな事業展開によるメリットの最大化を支援するとともに、リスクを抑え、各国の規制に適切に対応できる体制を整えます。

グローバル企業の多くがクロスボーダー税務コンプライアンスに苦慮
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専門分野

経験豊富な会計士・税務専門家が、お客様と緊密に連携し、財務状況を確認したうえで、節税につながる可能性のある機会を見極めます。そのうえで、税負担を軽減しながら還付額を最大化できるよう、戦略的なプランを策定します。

  • 外国税務申告に対応した米国子会社
  • FBAR、FATCA、Form 5472、5471、GILTI、FDIIなどの国際税務申告
  • 駐在員・グリーンカード・ビザ関連の給与計算
  • 移転価格サポート
  • 非居住者・米国居住者の個人税務申告
国際税務コンプライアンス

世界各国で変化し続ける国際税務規制に、グローバルな事業活動を適切に対応できていますか?世界各国の税務当局による監視が強まる中、企業には、移転価格、VAT/GST、各国固有のコンプライアンス要件に対応するための確かな戦略が求められます。当社の国際税務サービスでは、グローバルな事業活動を包括的に分析し、複雑な申告義務への対応、税務戦略の最適化、税務リスクの軽減をサポートします。新たな市場への進出から海外事業の統合まで、各国の税務規制を確実に遵守し、高額なペナルティのリスクを抑えることで、お客様の事業を守ります。

移転価格

グローバルな税務規制に沿った移転価格戦略を策定し、税務調査のリスクを抑えていますか?各国の税務当局による移転価格税制の取り締まりが強化される中、関連会社間の取引価格を適切に設定し、その根拠を十分に文書化しておくことが重要です。当社では、移転価格に関する包括的なアドバイザリーサービスを提供し、移転価格ポリシーの策定、文書化の支援、コンプライアンスに必要な申告手続きまで幅広くサポートします。お客様と連携し、税務リスクを抑え、規制を遵守しながら、事業目標の達成を支える移転価格戦略を構築します。また、規制変更にも迅速に対応できるようサポートし、税務当局との紛争を未然に防ぎ、事業を円滑に運営できる体制づくりを支援します。

外国税額控除・租税条約の分析

外国税額控除を効果的に活用し、二重課税のリスクを軽減できていますか?当社の国際税務チームは、外国税額控除を最適化し、複数の国・地域で事業を展開する企業が過度な税負担を負わないようサポートします。租税条約、税額控除の適用、外国で納付した税金に関する複雑な手続きにも対応し、控除を最大限に活用することで、二重課税のリスクを抑え、国内外の税務規制を遵守できるよう支援します。

グローバル人材の税務

当社の国際税務専門チームは、国境を越えた雇用、ストックオプション、海外赴任者向けの福利厚生など、複雑な税務上の課題に対応し、グローバルな報酬制度を税務面から最適化します。各国・地域の税務規制を遵守しながら、源泉徴収税やその他の税務負担を抑え、各国で競争力のある報酬パッケージを維持できるよう支援します。こうした戦略的なアプローチにより、税制上のメリットを最大限に活用し、コストを削減するとともに、グローバルな人材マネジメントの目標達成を効果的にサポートします。

法人・個人向け国際税務プランニング

外国法人や外国人個人は、税務上の義務に気付くのが遅れ、1件あたり10,000ドルからのペナルティが発生するケースがあります。その結果、税務上の指摘への対応やコンプライアンス対策の実施が、大きな負担やコストにつながることがあります。こうした事態を避けるためにも、早い段階から経験豊富な税務専門家に相談し、計画的に準備を進めたうえで、十分な情報に基づいて適切な判断を行うことを強くお勧めします。当社は、国際税務サービスにおいて20年以上の経験を有し、これまでに30,000件を超える税務申告をサポートしてきました。また、国境を越えた人材、企業、取引の円滑な移動・運営を支援し、複雑な税務規制にも安心して対応できるよう、お客様をサポートしています。

米国国際税制改革(GILTI・FDII・BEAT)

当社の国際税務専門チームは、米国多国籍企業がGILTI、FDII、BEATをはじめとする近年の国際税制改革による影響に適切に対応できるよう、包括的なアドバイザリーサービスを提供します。これらの制度がもたらす影響を正確に把握し、税負担を抑えながら税務戦略を最適化し、必要なコンプライアンスを確実に遵守できるよう支援します。こうした税制改正を先取りして対応することで、グローバル市場における競争力を維持し、米国の「Tax Cuts and Jobs Act(TCJA)」によって生じた複雑な税務上の課題にも効果的に対応できる体制を整えます。

リスクマネジメント・紛争解決

世界各国の税務当局では、特に多国籍企業を対象として、税務調査や徴税・執行がますます厳格化しています。当社の専門チームは、税務調査前の準備から税務当局との紛争対応まで、国際税務リスクの管理を包括的にサポートします。適切な資料・文書の整備、税務調査における照会や資料提出依頼への対応、和解交渉や解決策の策定など、幅広く支援します。豊富な専門知識を活かし、国際税務リスクへのエクスポージャーを最小限に抑え、税務コンプライアンスを確保するとともに、競争力を維持し、不必要な財務上のリスクからお客様の事業を守ります。

顧客戦略

当社の国際税務サービスでは、税務コンプライアンスの最適化と税負担の軽減を図りながら、グローバルな事業成長を支援します。変化する税務規制を常に把握し、租税条約や移転価格ガイドラインを活用するとともに、国境を越える取引を適切に設計することで、税務面での効率性を最大限に高めます。お客様と緊密に連携し、先進的なツールを活用することで、海外事業における税務コンプライアンスを確実に維持しながら、グローバルなビジネス機会を最大限に活用できる体制を整えます。これにより、長期的な事業の成功を支え、企業の持続的な成長を守ります。

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インサイト

当社の国際税務チームは、クロスボーダー取引、移転価格、各国・地域の税務コンプライアンス、グローバルな税務戦略まで幅広く支援します。最新の税制や業界動向を踏まえ、グローバルな税務効率の向上、リスクと税負担の軽減、海外展開における機会の最大化を支援します。世界各地での事業運営が税務面でも適切かつ効率的に行えるよう、戦略的なアドバイスを提供します。

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